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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002375
Monto de la Factura
₲ 4.284.749
Nro. Solicitud de Transferencia
108138
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.993.385

Retención DNCP
₲ 14.958
Retención IVA
₲ 116.857
Retención Renta
₲ 155.809
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CE-13001-22-221398
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.023.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.538.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES OTIS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro