Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000954
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 72.249.200
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            22426
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-03-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-03-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 64.441.032
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 254.842
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.970.433
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.970.433
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
        
                                    RUC
                            
            1657278-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            75
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12009-17-150316
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.401.666.178
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.401.666.178
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            338441
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVEX 01 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        