Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003552
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-38828
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.612.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.612.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223980
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ECOCARDIOGRAFO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
