Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002787
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.657.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            96768
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.497.377
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 84.305
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 645.191
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 430.127
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ENVING S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013463-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            26
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-13001-16-119778
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 330.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 311.911.937
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 311.911.937
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302241
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - CLIMATIZACIÓN - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        