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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004161
Monto de la Factura
₲ 699.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34732
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
001/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-2247
Monto Contrato
₲ 1.980.078.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.470.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.470.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156601
Nombre de la Licitación
Provision de productos alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia