Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000221
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 600.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            71784
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-06-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-06-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 564.627.274
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.116.364
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 16.363.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 16.363.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80079379-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            32/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12003-21-210480
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.439.018.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.059.409.474
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.059.409.474
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403674
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Actualizacion y Adquisicion de Equipos para el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias SIGE 911 Ad Referendum Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Interior (M.I.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio del Interior
        