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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000065
Monto de la Factura
₲ 2.721.890.836
Nro. Solicitud de Transferencia
199484
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.561.423.001

Retención DNCP
₲ 9.600.851
Retención IVA
₲ 74.233.386
Retención Renta
₲ 74.233.386
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12003-21-210480
Monto Contrato
₲ 6.439.018.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.059.409.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.059.409.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403674
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Adquisicion de Equipos para el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias SIGE 911 Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior