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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-017-0000952
Monto de la Factura
₲ 12.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.060.080

Retención DNCP
₲ 45.172
Retención IVA
₲ 352.909
Retención Renta
₲ 470.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CE-12001-24-241619
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.021.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.021.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438400
Nombre de la Licitación
CVE Nº 02/2023 DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES DEL ART. 33, INC. ?g? DE LA LEY N° 2.051/03 PARA EL ?SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA? PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional