Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173570
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.927.476
Retención DNCP
₲ 63.433
Retención IVA
₲ 485.455
Retención Renta
₲ 323.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120299
Monto Contrato
₲ 1.535.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.460.137.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.460.137.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
