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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004950
Monto de la Factura
₲ 4.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164099
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.465.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
90/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-80412
Monto Contrato
₲ 367.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.851.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.851.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261159
Nombre de la Licitación
CVE 02/2013 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE Y HOSPITALES EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)