Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001324
Monto de la Factura
₲ 1.312.740
Nro. Solicitud de Transferencia
15070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.312.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
154/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12003-14-84678
Monto Contrato
₲ 5.054.815.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.931.773.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.931.773.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271616
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustible
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
