Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000138
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 63.666.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            147520
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 57.361.908
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 226.882
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.736.345
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.157.565
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            3 V - INGENIERIA S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80019709-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            91
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12009-16-133905
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 750.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 670.980.632
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 670.980.632
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            319035
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVEX N° 06/16 - MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS ASENTADOS EN LOS DPTOS. DE ITAPUA Y MISIONES - CONTRATO ABIERTO Y PLURIANUAL 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        