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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008300
Monto de la Factura
₲ 3.517.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.345.364

Retención DNCP
₲ 12.536
Retención IVA
₲ 95.940
Retención Renta
₲ 63.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Aseo Ambiental
RUC
80081081-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12005-17-136421
Monto Contrato
₲ 84.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.125.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.125.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4