Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002242
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 124.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            106485
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            17-11-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 124.200.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUNS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80004828-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            116
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12005-11-37877
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 726.300.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 690.698.102
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 690.698.102
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            224813
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ARMAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        