Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000298
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 44.265.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            209001
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 42.376.992
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 161.883
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.686.286
        
                                    Multa
                            
            ₲ 39.839
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FUSA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80011523-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            413
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-20-192993
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.201.990.850
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.150.916.435
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.150.916.435
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            383884
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        