Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-001-0048627
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 820.127
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            69919
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-09-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-10-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-10-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 820.127
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GARDEN AUTOMOTORES SA
        
                                    RUC
                            
            80024576-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            09/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-13004-10-9910
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.449.879
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.449.879
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            185603
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento y Reparacion de dos vehiculo de la Institución, Kia Sportage y Sorento, por casa representante 
        
                                    Convocante
                            
            Consejo de la Magistratura (C.M.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Consejo de la Magistratura
        