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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
008-001-0019558
Monto de la Factura
₲ 3.064.242
Nro. Solicitud de Transferencia
110488
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.064.242

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CE-11002-13-70994
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.278.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.278.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores