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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 104.195.640
Nro. Solicitud de Transferencia
89871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.088.160

Retención DNCP
₲ 371.315
Retención IVA
₲ 2.841.699
Retención Renta
₲ 1.894.466
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ITASA SA
RUC
80016825-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99936
Monto Contrato
₲ 507.458.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.583.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.583.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2