Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 11.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124405
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MERARDO RAMIREZ VOUGA
RUC
324389-3
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-93306
Monto Contrato
₲ 80.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.739.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.739.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274600
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo
