Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005864
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87283
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2017
Fecha de la Transferencia
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.414
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 35.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12016-16-128263
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.737.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.737.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310654
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADOR - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral