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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 843.650
Nro. Solicitud de Transferencia
41770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.738

Retención DNCP
₲ 3.077
Retención IVA
₲ 15.286
Retención Renta
₲ 23.781
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12009-23-237417
Monto Contrato
₲ 1.008.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.386.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.386.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438397
Nombre de la Licitación
CVEX N° 03/2023 CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION - URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS? - ID 438397
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia