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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 64.305.593
Nro. Solicitud de Transferencia
109302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.006.312

Retención DNCP
₲ 234.020
Retención IVA
₲ 1.197.319
Retención Renta
₲ 1.809.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
392274
Código de Contratación (CC)
CE-23006-21-199239
Monto Contrato
₲ 9.141.643.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.672.620.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.672.620.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena