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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 379.671.597
Nro. Solicitud de Transferencia
127267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.192.060

Retención DNCP
₲ 1.381.698
Retención IVA
₲ 7.069.186
Retención Renta
₲ 10.683.229
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
392274
Código de Contratación (CC)
CE-23006-21-199239
Monto Contrato
₲ 9.141.643.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.672.620.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.672.620.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena