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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000324
Monto de la Factura
₲ 90.706.266
Nro. Solicitud de Transferencia
16866
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.536.572

Retención DNCP
₲ 355.569
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.814.125
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-12004-16-123904
Monto Contrato
₲ 2.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.834.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.429.834.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores