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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035558
Monto de la Factura
₲ 4.174.060
Nro. Solicitud de Transferencia
97380
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.174.060

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CE-13003-11-31284
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.034.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.034.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DE LA MARCA FORD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico