Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041244
Monto de la Factura
₲ 4.815.140
Nro. Solicitud de Transferencia
39315
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.815.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CE-13003-11-31284
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.034.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.034.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DE LA MARCA FORD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico
