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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0008661
Monto de la Factura
₲ 20.573.700
Nro. Solicitud de Transferencia
9068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.378.929

Retención DNCP
₲ 72.569
Retención IVA
₲ 561.101
Retención Renta
₲ 561.101
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
367/2018
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-171829
Monto Contrato
₲ 647.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.599.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.599.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE REACTIVOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N 49/17 Y LPN N 10/18 CON EQUIPOS EN CONMODATO PARA LA XVI RS - BOQUERON - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)