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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 55.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165616
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.900.193

Retención DNCP
₲ 194.353
Retención IVA
₲ 1.502.727
Retención Renta
₲ 1.502.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-180051
Monto Contrato
₲ 187.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.705.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.705.558

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo