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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50046
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
02-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO ANTONIO PFANNL CABALLERO
RUC
404570-0
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12002-10-1971
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.538.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.538.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195625
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASESORIAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica