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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-005-0039645
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95789
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-50245
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231972
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PERITAJE AL COLAPSO DE PARTE DEL TECHO DEL EDIFICIO DEL PRONASIDA- DAR CUMPLIMIENTO A LA RES 2234/11 MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)