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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 128.184.018
Nro. Solicitud de Transferencia
175701
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.900.670

Retención DNCP
₲ 456.801
Retención IVA
₲ 3.495.928
Retención Renta
₲ 2.330.619
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-116214
Monto Contrato
₲ 427.280.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.335.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.335.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298739
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS DE LA SANIDAD Y SALA DE INFORMATICA DEL COMCOME
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1