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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 150.645.474
Nro. Solicitud de Transferencia
79026
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.261.107

Retención DNCP
₲ 536.845
Retención IVA
₲ 4.108.513
Retención Renta
₲ 2.739.009
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-116216
Monto Contrato
₲ 341.958.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.195.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.195.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297500
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEL C.F. Nº 1
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1