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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002880
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102205
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.306.595

Retención DNCP
₲ 20.313
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 103.637
Multa
₲ 114.000

Datos del Contrato

Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-110982
Monto Contrato
₲ 6.665.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.292.918.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.292.918.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)