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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000086
Monto de la Factura
₲ 7.413.749
Nro. Solicitud de Transferencia
135986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.938.278

Retención DNCP
₲ 26.420
Retención IVA
₲ 202.194
Retención Renta
₲ 134.795
Multa
₲ 1.112.062

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-110984
Monto Contrato
₲ 171.917.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.694.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.694.077

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)