Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000557
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            127638
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-09-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.970.618
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 74.837
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 572.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 381.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORA VIVIANA FUENTES SA
        
                                    RUC
                            
            1684979-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12004-18-159268
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.006.737.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.976.925.303
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.976.925.303
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            346744
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Minist. Relac. Exteriores
        