Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000030
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 313.775.390
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            123518
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-10-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 313.775.390
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS 
        
                                    RUC
                            
            80082792-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12007-14-90989
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 17.766.292.050
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 16.895.197.465
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.895.197.465
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            272663
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE Nº 01/2014 "ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA Y DE GESTIÓN PRIVADA SUBVENCIONADAS"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Educacion
        