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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 28.755.540
Nro. Solicitud de Transferencia
40523
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.302.863

Retención DNCP
₲ 102.474
Retención IVA
₲ 784.242
Retención Renta
₲ 522.828
Multa
₲ 43.133

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92928
Monto Contrato
₲ 342.439.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.476.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.476.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR DE GAS PLASMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma