Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-008-0020445
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.788.760
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            83730
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-06-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.907.812
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 879.679
        
                                    Multa
                            
            ₲ 2.001.269
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            QUIMFA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80074991-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            29/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-22-211231
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.585.505.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.213.953.218
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.213.953.218
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399723
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY
        