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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61192
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.296.134

Retención DNCP
₲ 20.533
Retención IVA
₲ 78.571
Retención Renta
₲ 104.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CICLOMECANICA PILAR S.A.
RUC
80003437-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LC-13003-16-132595
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.553.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.553.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313915
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico