Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000155
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            137565
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.777.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.400
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 85.714
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 114.286
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ERIKA FERNANDEZ DE FLEITAS
        
                                    RUC
                            
            687215-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12003-16-127748
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.777.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.777.600
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            312480
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquiler de Deposito en la localidad Santa Rita - Ad Referendum
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
        