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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65723
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.818

Retención DNCP
₲ 63.490
Retención IVA
₲ 490.910
Retención Renta
₲ 490.910
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO SALADO S.A.
RUC
80078279-8
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13003-22-212444
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.611.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.611.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404964
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES DEL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico