Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000695
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            62838
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-05-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-06-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.110.800
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 39.200
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 150.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 200.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS BATTAGLIA ZORRILLA
        
                                    RUC
                            
            80044776-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12009-17-143508
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 199.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 140.953.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 140.953.600
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            332111
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LC 02 ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        