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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA FERRO S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL E INMOBILIARIA
RUC
80002724-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LC-12008-11-21360
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.244.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.244.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208420
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL ADMINISTRATIVO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY