Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000660
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.100.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            94667
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-09-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-09-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.100.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Antonia Maidana
        
                                    RUC
                            
            998225-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            63/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13006-12-55859
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 76.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 58.931.520
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 58.931.520
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            231498
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquiler de Oficinas Administrativas para el Ministerio de la Defensa Publica
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de la Defensa Publica
        