Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000020
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            154889
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JULIO CESAR HADAD KLANER
        
                                    RUC
                            
            165225-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            16/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13006-12-49444
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 216.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 181.994.400
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 181.994.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            229642
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquileres de Locales para la Defensoria General
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de la Defensa Publica
        