Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            JUNIO/2010
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            48128
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-07-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-08-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-08-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 800.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OCAMPOS CAMPOS PEDRO *
        
                                    RUC
                            
            X-09247
        
                                    Número de Contrato
                            
            71
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-10-5027
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 19.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 16.732.800
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.732.800
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            186492
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE LOCALES PARA JUZGADOS, DEFENSORIAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        