Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000307
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            19431
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.555.201
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 44.800
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 171.428
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 228.571
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NUMEROS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80032426-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            331
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12013-17-146058
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 216.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 207.196.800
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 207.196.800
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            331915
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC LC Nº 33-2017 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD TECNICA DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, 2DA CONVOCATORIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        