Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000299
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            137244
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            17-11-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-11-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-11-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.477.345
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.745
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 245.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 245.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GENARA HAYDEE DUARTE VDA DE AGUADE
        
                                    RUC
                            
            77319-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            28
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-19-174656
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 216.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 196.223.143
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 196.223.143
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            354913
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES DE LOCALES DEL AREA METROPOLITANA AD REFERENDUM 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        