Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000245
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.705.590
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            103887
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.579.638
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.998
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 38.651
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 77.303
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GENARA HAYDEE DUARTE VDA DE AGUADE
        
                                    RUC
                            
            77319-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            28
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-19-174656
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 216.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 196.223.143
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 196.223.143
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            354913
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES DE LOCALES DEL AREA METROPOLITANA AD REFERENDUM 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        