Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000579
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            181283
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            19-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.290.514
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.629
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 64.286
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 128.571
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION DE HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL 
        
                                    RUC
                            
            80060023-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            01
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12008-18-160564
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 112.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 102.633.825
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 102.633.825
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            348248
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGUE DE FAMILIARES DE PACIENTES INTERNADOS DEL CENQUER - S2
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)
        